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索 引 号:    013090172/2016-00165 信息分类:    市场监管、安全生产监管 / 财政预算 / 公告
发布机构:    溧水区市场监管局 生成日期:    2016-07-06
生效日期:    2016-07-06 废止日期:    
信息名称:    2014年度部门决算(食药监局)
文  号:     关 键 词:    2014年度部门决算(食药监局)
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2014年度部门决算(食药监局)

  第一部分 部门概况 

    

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家和省、市有关食药安全的各项 

  方针、政策和法律、法规、规章,研究制定本区规范性文件并贯彻执行; 

  (二)   负责落实省、市、区下达的目标任务。对全区食品药品安全进行监督管理。 

  (三)   管理全区食品药品安全工作,对各餐饮服务单位及药品、保健品、化妆品零售单位实施现场监督检查;组织开展食品药品安全执法检查活动。 

  (四)   组织协调全区食品药品安全宣传教育工作。 

  (五)   负责局机关及下属事业单位的组织、宣传及机构编制、人事、劳动工资、纪检监察及群团等工作;组织全区药监系统在职人员的岗位业务培训和继续教育。 

  (六)   承担区药品安全委员会的日常工作。 

  (七)   承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  南京市溧水区食品药品监督管理局为区政府工作部门,是财政全额拨款单位,承担全区餐饮食品和药品监督的责任。区食品药品监督管理局设有4个内设机构:一办三科:即:办公室、药品综合监管科、餐饮保化安全监管科、药品稽查科。还有一个财政全额拨款的下属事业单位:南京市溧水区食品药品安全监督所。 

       

    

  第二部分 溧水区食药监部门2014年度决算表 

  

1   收入决算表 

 

编制部门: 

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

     

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

360  

360  

  

  

  

  

  

 

201 

一般公共服务支出 

16 

16 

  

  

  

  

  

 

20106 

财政事务 

16 

16 

  

  

  

  

  

 

2010601 

行政运行 

16  

16  

  

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

344 

344 

  

  

  

  

  

 

21010 

食品和药品监督管理事务 

344 

344 

  

  

  

  

  

 

2101001 

行政运行 

245  

   245 

  

  

  

  

  

 

2101012 

药品事务 

73 

73 

  

  

  

  

  

 

2101016 

食品安全事务 

10 

10 

  

  

  

  

  

 

2101099 

其他食品和药品监督管理事务支出 

16 

16 

  

  

  

  

  

 

    

        

2 支出决算表 

 

编制部门: 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

360  

261  

99  

  

  

  

 

201 

一般公共服务 

16 

16 

  

  

  

  

 

20106 

财政事务 

16 

16 

  

  

  

  

 

2010601 

行政运行 

16 

16 

  

  

  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育服务 

344 

245 

99 

  

  

  

 

21010 

食品和药品监督管理事务 

344 

245 

99 

  

  

  

 

2101001 

行政运行 

245 

245 

  

  

  

  

 

2101012 

药品事务 

73 

  

73 

  

  

  

 

2101016 

食品安全事务 

10 

  

10 

  

  

  

 

2101099 

其他食品和药品监督管理事务支出 

16 

  

16 

  

  

  

 
                       

      

  

3   财政拨款收入支出决算总表 

 

编制部门: 

  

  

  

金额单位:万元 

 

      

      

 

     

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

 
 

     

  

1  

     

  

2  

 

一、公共预算财政拨款 

1 

360  

一、一般公共服务支出 

31 

16  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

32 

  

 

  

3 

  

三、国防支出 

33 

  

 

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

  

 

  

5 

  

五、教育支出 

35 

  

 

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

  

 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

  

 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

  

 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

344 

 

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

  

 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

  

 

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

  

 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

  

 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

  

 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

  

 

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

  

 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

  

 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

  

 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

  

 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

  

 

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

  

 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

  

 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

  

 

本年收入合计 

24 

360 

     本年支出合计 

54 

360  

 

  

25 

  

  

55 

  

 

年初财政拨款结转和结余 

26 

  

年末财政拨款结转和结余 

56 

  

 

一、公共预算财政拨款 

27 

  

  

57 

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

  

  

58 

  

 

  

29 

  

  

59 

  

 

总计 

30 

360 

      总计 

60 

360 

 

  

  

  

4 一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

编制部门: 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出 

基本支出 

项目支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

  

 
 
 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

360  

261  

99  

 

201 

一般公共服务支出 

  

  

  

 

20106 

财政事务 

  

  

  

 

2010601 

行政运行  

16  

16  

  

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

344 

245 

99 

 

21010 

食品和药品监督管理事务 

344 

245 

99 

 

2101001 

行政运行  

245  

245  

  

 

2101012 

药品事务 

73  

  

73  

 

2101016 

食品安全事务 

10  

  

10  

 

2101099 

其他食品和药品监督管理事务支出 

16  

  

16  

 

  

  

  

  

  

 
                         

            

5  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

编制部门: 

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年合计 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

栏次 

1 

 

合计 

262 

 

301 

工资福利支出 

212 

 

30101 

基本工资 

69 

 

30102 

津贴补贴 

77 

 

30103 

奖金 

16 

 

30104 

社会保障缴费 

50 

 

30106 

伙食补助费 

  

 

30107 

绩效工资 

  

 

30199 

其他工资福利支出 

  

 

302 

商品和服务支出 

  

 

30201 

办公费 

  

 

30202 

印刷费 

  

 

30203 

咨询费 

  

 

30204 

手续费 

  

 

30205 

水费 

  

 

30206 

电费 

  

 

30207 

邮电费 

  

 

30208 

取暖费 

  

 

30209 

物业管理费 

  

 

30211 

差旅费 

  

 

30212 

因公出国(境)费用 

  

 

30213 

维修(护)费 

  

 

30214 

租赁费 

  

 

30215 

会议费 

  

 

30216 

培训费 

  

 

30217 

公务接待费 

  

 

30218 

专用材料费 

  

 

30224 

被装购置费 

  

 

30225 

专用燃料费 

  

 

30226 

劳务费 

  

 

30227 

委托业务费 

  

 

30228 

工会经费 

  

 

30229 

福利费 

  

 

30231 

公务用车运行维护费 

  

 

30239 

其他交通费用 

  

 

30240 

税金及附加费用 

  

 

30299 

其他商品和服务支出 

  

 

303 

对个人和家庭的补助 

50 

 

30301 

离休费 

  

 

30302 

退休费 

10 

 

30303 

退职(役)费 

  

 

30304 

抚恤金 

  

 

30305 

生活补助 

  

 

30306 

救济费 

  

 

30307 

医疗费 

  

 

30308 

助学金 

  

 

30309 

奖励金 

  

 

30310 

生产补贴 

  

 

30311 

住房公积金 

40 

 

30312 

提租补贴 

  

 

30313 

购房补贴 

  

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

 

310 

其他资本性支出 

  

 

31001 

房屋建筑物购建 

  

 

31002 

办公设备购置 

  

 

31003 

专用设备购置 

  

 

31005 

基础设施建设 

  

 

31006 

大型修缮 

  

 

31007 

信息网络及软件购置更新 

  

 

31008 

物资储备 

  

 

31009 

土地补偿 

  

 

31010 

安置补助 

  

 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

  

 

31012 

拆迁补偿 

  

 

31013 

公务用车购置 

  

 

31019 

其他交通工具购置 

  

 

31099 

其他资本性支出 

  

 

304 

对企事业单位的补贴 

  

 

30401 

企业政策性补贴 

  

 

30402 

事业单位补贴 

  

 

30403 

财政贴息 

  

 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

  

 

307 

债务利息支出 

  

 

30701 

国内债务付息 

  

 

30707 

国外债务付息 

  

 

399 

其他支出 

  

 

39906 

赠与 

  

 
             

    

  6 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 

编制单位: 

  

  

  

  

金额单位:万元 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车 

公务用车 

购置费 

运行维护费 

 14 

0  

14  

0  

14  

0  

               

    

    

    

    

    

    

  

  

7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

编制部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

     

年初结转和结余 

本年收入 

  

本年支出 

  

本年结转和结余 

小计 

  

  

支出功能分类科目编码 

科目名称 

基本支出 

项目支出 

  

  

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本单位无此类收支。 

   

  溧水区食品药品监督管理局2014年度决算情况说明 

  一、部门收入决算情况说明 

      2014年,财政拨款总收入为360万元。由两部分组成:一般公共服务支出和医疗卫生与计划生育支出。其中一般公共服务支出为16万元,占总收入的4.4%;食品和药品监督管理事务收入为344万元,占总收入的95.6% 

  二、部门支出决算情况说明 

      2014年,总支出为360万元。一般公共服务行政运行支出16万元,占总支出的4.4%;医疗卫生与计划生育服务中食品和药品监督管理事务支出344万元,占总支出的95.6% 

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      公共预算财政拨款总收入360万元,支出360万元。支出有一般公共服务支出和医疗卫生与计划生育支出构成。上年同期支出为364万元,减少了1%,与上年变化不大。 

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      一般公共预算财政拨款支出总额为360万元,占总支出的100%,上年度一般公共预算财政拨款支出总额为364万元,增减变化不大。 

  支出主要有五类:一般公共服务支出行政运行支出16万元,占总支出的4.4%;食品和药品监督管理事务行政运行支出344万元,占总支出的68%;药品事务支出73万元,占总支出的20.4%;食品安全事务支出10万元,占总支出的2.8%;其他食品和药品监督管理事务支出16万元,占总支出的4.4% 

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  基本支出总额为262万元。工资福利支出212万元,其中基本工资69万元,津补贴77万元,奖金16万元,社会保障缴费50万元;对个人和家庭的补助支出50万元,其中退休人员工资10万元,住房公积金40万元。 

  六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     “三公”经费支出共计14万元,均是公务用车运行维护费。因公出国上年度和本年度均没有发生额;公务用车运行维护费2013年度共计6万元,增加了8万元,比上年增加了130%,主要原因是餐饮这一块的监督管理职能划归到食药监部门,食品药品安全关乎民生安全,而且本区域的餐饮业有其本身的特点,餐饮店数量多、分布广,几个乡镇都有,监管起来用车比较多,而且只有两台执法车辆,所以车辆都是超负荷工作,导致车辆的运行维护费增长较大;公务接待费上一年为12万元,减少了100%,减少的原因是,认真执行区政府公务接待的相关规定,本年度有上级单位的领导同志来指导工作以及部门协作,我们都严格按照规定来,在单位的职工食堂就餐,不去外面用餐,所以严控下招待费为0 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  本单位无此类收支。 

    

    

    

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