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索 引 号:    K13651684/2017-00144 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-25
生效日期:    2017-09-14 废止日期:    
信息名称:    2016年度团区委部门决算公开编制说明
文  号:     关 键 词:    2016年度团区委部门决算公开编制说明
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2016年度团区委部门决算公开编制说明

  目  录 

    

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 团区委部门2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

    

  第三部分 团区委部门2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  共青团南京市溧水区委员会的主要职能如下: 

   1、领导全区共青团工作,领导区少先队工作委员会工作,对其他全区性青少年社团组织进行指导和管理。 

   2、负责全区共青团的组织建设,协助党组织管理、培训、选拔团的干部。 

   3、引导全区共青团组织围绕溧水改革、发展、稳定大局开展工作,组织带领全区团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业,在溧水经济、政治、文化、社会、生态文明建设等活动中发挥生力军和突击队作用。 

   4、参与制定青少年事业发展规划和青少年工作的法规、规章和政策,协助党和政府处理与青少年利益相关事务,承担区未成年人合法权益保护委员会办公室、区预防和减少青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。 

  5、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策和建议。    

  6、协助做好中小学生的教育工作,维护学校稳定和社会安定团结。 

  7、做好青年统战对象的团结教育工作。 

  8、指导全区共青团系统的青年学校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设;指导全区各级团组织做好青少年事业发展的有关工作。承担区级机关团组织的日常工作。 

   9、承担区级青年联合会的日常工作。承担区级青年商会的日常工作。组织、协调青年志愿者开展各类公益、志愿服务活动。 

   10、承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  团区委为参照管理单位,单位经费由财政局会记结算中心代为管理。 

      (一)内设机构 

      1、基层工作部(增挂“少工委”牌子) 

      调查、研究全区团员青年思想动态和青年工作状况,提出相应对策和建议;组织、引导基层团组织开展各类团建工作;组织、指导中学生开展学校共青团工作;领导全区少先队工作;具体承担全区少先队工作委员会办公室日常工作。 

      2、组织宣传部 

  负责团区委组织和宣传工作;负责指导区青年联合会、区学生联合会和其他青少年社团的日常工作;指导全区“希望工程”和青少年维权工作;承担区级机关团组织的日常工作。 

      (二)下属单位 

      所属事业单位为溧水区志愿者行动指导中心。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  2016年,团区委在区委区政府的关心下扎实开展共青团和青年工作,为团的工作开展创造了良好条件。团区委紧贴区委区政府中心工作,坚持作好党的助手和后备军,同时,围绕团的工作根本性问题,不断推动团青工作取得新进展。 

  一是紧扣大局,带领青年积极投身溧水建设大潮。积极打造青少年服务平台,结合我区一些现有条件,本年度新建、改建板桥、石湫、开发区、东屏等4家青少年综合服务平台,高标准打造青少年活动阵地。大力选树青年典型,开展“青春榜样”评选活动,在全区范围各行各业、各条战线中推选出具有代表性的10名青春榜样和10名新长征突击手,鼓励他们积极投身溧水建设大潮。坚持服务青年创业,对接高校青年人才资源,鼓励溧水籍大学生回乡就业创业,推荐的农业创业项目获得“创青春”江苏省二等奖。紧密围绕青年志愿服务,继续推进“小溧志”青年志愿服务品牌,开展了“齐溧同行 益起来吧”大型公益环保健走活动,区委书记谢元带头参与,倡导低碳环保的生活理念,营造向上向善的文化氛围。服务大型赛事志愿工作,今年3月,负责溧水马拉松356名志愿者的招录、培训和管理工作;10月,组织136名赛事志愿者完成溧水山地自行车马拉松赛志愿服务工作。同时,配合区委区政府的工作需要,组织机关志愿者服务区草莓节等活动、学雷锋活动、上街交通协勤志愿活动等。切实抓强青年岗位建功,今年来,组织单位积极创成省级、市级青年文明号,整合区域化资源,推进非公企业建团,培育青年社会组织,鼓励青年在岗位建功立业。 

      二是坚持主线,青少年思想引导工作扎实推进。广泛开展主题教育,以“十八岁成人礼”、“红领巾共建绿色家园”、“红领巾寻访‘强富美高’新溧水”系列活动,实现在校学生社会主义核心价值观教育全覆盖。坚持典型培树示范带动,开展“我身边的好青年”、“十佳青春榜样”评选,鼓励学生“争当四好少年”,“争做向上向善好队员”,“奋斗的青春最美丽”青春分享会和“魅‘溧’青年说”青年沙龙为青年搭建学习、分享、提升的平台。利用“网”平台强化教育引导功能,全力开展青年之家和青年之声工作,组成80余名专家,发布信息673条,点赞数1176,浏览量近20万。 

  三是拓宽渠道,密切联系和踏实服务青少年。做好各类助学活动,坚持开展“希望工程圆梦行动”、“暖冬行动”,农工党省直经济支部资助活动,2016年资助困难学生437人次,筹集各类助学金52万余元,实现微心愿757人次。深入开展“成长护航工程”。摸清重点青少年群体底数,开设模拟法庭,重点关爱留守儿童群体,先后与扬子晚报、南京城市职业技术学院等单位在柘塘交山与东屏定湖联合开展暑期关爱留守儿童公益活动,与此同时积极加强“石湫希望来吧”、板桥社区“青少之家”等项目的建设,为留守儿童营造良好的学习生活环境。实现面对面服务青年。牵头组织全区规模的篮球联赛,经历52场比赛,吸引20支队伍300余人参赛,进一步增强团组织的影响力和凝聚力。开展单身音乐派对、室内拓展交友两次活动,共有400余名单身青年男女参加。同时,通过微信群将大量在溧工作青年纳入服务对象。 

  四是统筹兼顾,“严实”作风全面加强团的自身建设。注重培养高素质团队干部,举办80后青年干部、直属团组织书记、学校团队干部培训班,按照分级分类、全员培训的原则,通过课堂授课、主题竞赛、素质拓展等多样化手段,实现团青干部交流学习、自我提升。开展大调研大走访活动,深入开展“两学一做”专题教育活动,以“青春邀约走基层·服务青年听转办”为主线,做好“四访四听”,健全经常化深入基层、常态化联系青年、有形化服务青年的“三化”机制。全力完成团干部联系青年“1+100”工作,建立工作微信群和青年联系群,团干部累计走访联系青年近五千人,征集并帮助实现青少年“微心愿”560个。坚持执纪考核从严,严格党风党纪和团风团纪监督检查,制定完善各项考核、考评制度,让团工作走上工作规范化、科学化发展新常态。 

    

    

  第二部分 团区委部门2016年度部门决算表 


收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

公开01表 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

决算数 

按功能分类 

决算数 

按支出性质 

决算数 

一、财政拨款收入 

112.90 

一、一般公共服务支出 

100.50 

一、基本支出 

112.90 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

二、项目支出 

0.00 

二、上级补助收入 

0.00 

三、国防支出 

0.00 

三、上缴上级支出 

0.00 

三、事业收入 

0.00 

四、公共安全支出 

0.00 

四、经营支出 

0.00 

四、经营收入 

0.00 

五、教育支出 

1.00 

五、对附属单位补助支出 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

0.00 

六、科学技术支出 

0.00 

  

  

六、其他收入 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

  

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.50 

  

  

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

10.90 

  

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

  

  

本年收入合计 

112.90 

本年支出合计 

112.90 

    用事业基金弥补收支差额 

0.00 

    结余分配 

0.00 

    年初结转和结余 

0.00 

    年末结转和结余 

0.00 

  

  

  

0.00 

总计 

112.90 

总计 

112.90 

收入决 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

合计 

112.90 

112.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

100.50 

100.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20129 

群众团体事务 

100.50 

100.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2012901 

  行政运行 

99.35 

99.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2012950 

  事业运行 

1.15 

1.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

205 

教育支出 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20508 

进修及培训 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2050803 

  培训支出 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

10.90 

10.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

10.90 

10.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

5.74 

5.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

0.89 

0.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

4.27 

4.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

支出 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

  

合计 

112.90 

112.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

100.50 

100.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20129 

群众团体事务 

100.50 

100.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012901 

  行政运行 

99.35 

99.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012950 

  事业运行 

1.15 

1.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205 

教育支出 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

0.50 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

10.90 

10.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

10.90 

10.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

5.74 

5.74 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

0.89 

0.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

4.27 

4.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

财政拨款收入支出决算总表 

 

  

  

  

公开04 

  

金额单位:万元 

 

收     入 

支     出 

 

项    目 

决算数 

按功能分类 

决算数 

 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

 

一、一般公共预算财政拨款 

112.90 

一、一般公共服务支出 

100.50 

100.50 

0.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

三、国防支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

四、公共安全支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

五、教育支出 

1.00 

1.00 

0.00 

 

  

  

六、科学技术支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.50 

0.50 

0.00 

 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

十九、住房保障支出 

10.90 

10.90 

0.00 

 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

本年收入合计 

112.90 

本年支出合计 

112.90 

112.90 

0.00 

 

年初财政拨款结转和结余 

0 

年末财政拨款结转和结余 

0 

0 

0 

 

一、一般公共预算财政拨款 

0.00 

  

  

  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

  

  

  

  

 

总计 

0.00 

总计 

112.90 

112.90 

0.00 

 

财政拨款支出决算表 

 

  

  

公开05表 

  

金额单位:万元 

 

    

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

112.90 

112.90 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

100.50 

100.50 

0.00 

 

20129 

群众团体事务 

100.50 

100.50 

0.00 

 

2012901 

  行政运行 

99.35 

99.35 

0.00 

 

2012950 

  事业运行 

1.15 

1.15 

0.00 

 

205 

教育支出 

1.00 

1.00 

0.00 

 

20508 

进修及培训 

1.00 

1.00 

0.00 

 

2050803 

  培训支出 

1.00 

1.00 

0.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

0.50 

0.50 

0.00 

 

21005 

医疗保障 

0.50 

0.50 

0.00 

 

2100503 

  公务员医疗补助 

0.50 

0.50 

0.00 

 

221 

住房保障支出 

10.90 

10.90 

0.00 

 

22102 

住房改革支出 

10.90 

10.90 

0.00 

 

2210201 

  住房公积金 

5.74 

5.74 

0.00 

 

2210202 

  提租补贴 

0.89 

0.89 

0.00 

 

2210203 

  购房补贴 

4.27 

4.27 

0.00 

 

财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

公开06表 

  

  

  

  

金额单位:万元 

项     

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

合计 

112.90 

87.36 

25.54  

301 

工资福利支出 

75.96 

75.96 

0.00  

30101 

  基本工资 

14.07 

14.07 

0.00  

30102 

津贴补贴 

26.99 

26.99 

0.00  

30103 

  奖金 

13.32 

13.32 

0.00  

30104 

  其他社会保障缴费 

0.00 

0.00 

0.00  

30106 

  伙食补助费 

0.00 

0.00 

0.00  

30107 

  绩效工资 

16.63 

16.63 

0.00  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

4.95 

4.95 

0.00  

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

0.00 

0.00  

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

0.00 

0.00  

302 

商品和服务支出 

24.86 

0.00 

24.86 

30201 

  办公费 

6.64 

0.00 

6.64 

30202 

  印刷费 

0.16 

0.00 

0.16 

30203 

  咨询费 

0.00 

0.00 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

0.00 

0.00 

30205 

  水费 

0.00 

0.00 

0.00 

30206 

  电费 

0.00 

0.00 

0.00 

30207 

  邮电费 

0.89 

0.00 

0.89 

30208 

  取暖费 

0.00 

0.00 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

0.00 

0.00 

30211 

  差旅费 

1.65 

0.00 

1.65 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

0.00 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

2.35 

0.00 

2.35 

30214 

  租赁费 

0.23 

0.00 

0.23 

30215 

  会议费 

0.00 

0.00 

0.00 

30216 

  培训费 

1.00 

0.00 

1.00 

30217 

  公务接待费 

2.55 

0.00 

2.55 

30218 

  专用材料费 

0.00 

0.00 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

0.00 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

0.00 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

0.00 

0.00 

30227 

  委托业务费 

6.24 

0.00 

6.24 

30228 

  工会经费 

0.00 

0.00 

0.00 

30229 

  福利费 

0.64 

0.00 

0.64 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

0.00 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

2.51 

0.00 

2.51 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

0.00 

0.00 

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

11.40  

11.40  

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

0.00 

0.00 

30302 

  退休费 

0.00 

0.00 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

0.00 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

0.00 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.00 

0.00 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

0.00 

0.00 

30307 

  医疗费 

0.50 

0.50 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

0.00 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

0.00 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

30311 

  住房公积金 

5.74 

5.74 

0.00 

30312 

  提租补贴 

0.89 

0.89 

0.00 

30313 

  购房补贴 

4.27 

4.27 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

0.00 

0.00 

310 

其他资本性支出 

0.69 

0.00 

0.69 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

0.00 

0.00 

31002 

  办公设备购置 

0.69 

0.00 

0.69 

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

公开07表 

  

  

  

  

金额单位:万元 

项    目 

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

112.90 

112.90 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

100.50 

100.50 

0.00 

20129 

群众团体事务 

100.50 

100.50 

0.00 

2012901 

  行政运行 

99.35 

99.35 

0.00 

2012950 

  事业运行 

1.15 

1.15 

0.00 

205 

教育支出 

1.00 

1.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

1.00 

1.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

1.00 

1.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

0.50 

0.50 

0.00 

21005 

医疗保障 

0.50 

0.50 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

0.50 

0.50 

0.00 

221 

住房保障支出 

10.90 

10.90 

0.00 

22102 

住房改革支出 

10.90 

10.90 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

5.74 

5.74 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

0.89 

0.89 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

4.27 

4.27 

0.00 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

  

  

  

  

公开08表 

 

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

项    目 

本年支出合计 

人员经费 

日常公用经费 

 

经济分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

合计 

112.90 

87.36 

25.54  

 

301 

工资福利支出 

75.96 

75.96 

0.00  

 

30101 

  基本工资 

14.07 

14.07 

0.00  

 

30102 

津贴补贴 

26.99 

26.99 

0.00  

 

30103 

  奖金 

13.32 

13.32 

0.00  

 

30104 

  其他社会保障缴费 

0.00 

0.00 

0.00  

 

30106 

  伙食补助费 

0.00 

0.00 

0.00  

 

30107 

  绩效工资 

16.63 

16.63 

0.00  

 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

4.95 

4.95 

0.00  

 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

0.00 

0.00  

 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

0.00 

0.00  

 

302 

商品和服务支出 

24.86 

0.00 

24.86 

 

30201 

  办公费 

6.64 

0.00 

6.64 

 

30202 

  印刷费 

0.16 

0.00 

0.16 

 

30203 

  咨询费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30204 

  手续费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30205 

  水费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30206 

  电费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30207 

  邮电费 

0.89 

0.00 

0.89 

 

30208 

  取暖费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30209 

  物业管理费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30211 

  差旅费 

1.65 

0.00 

1.65 

 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30213 

  维修(护)费 

2.35 

0.00 

2.35 

 

30214 

  租赁费 

0.23 

0.00 

0.23 

 

30215 

  会议费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30216 

  培训费 

1.00 

0.00 

1.00 

 

30217 

  公务接待费 

2.55 

0.00 

2.55 

 

30218 

  专用材料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30224 

  被装购置费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30226 

  劳务费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30227 

  委托业务费 

6.24 

0.00 

6.24 

 

30228 

  工会经费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30229 

  福利费 

0.64 

0.00 

0.64 

 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30239 

  其他交通费用 

2.51 

0.00 

2.51 

 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

303 

对个人和家庭的补助 

11.40  

11.40  

0.00 

 

30301 

  离休费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30302 

  退休费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30304 

  抚恤金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30305 

  生活补助 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30306 

  救济费 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30307 

  医疗费 

0.50 

0.50 

0.00 

 

30308 

  助学金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30309 

  奖励金 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30310 

  生产补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30311 

  住房公积金 

5.74 

5.74 

0.00 

 

30312 

  提租补贴 

0.89 

0.89 

0.00 

 

30313 

  购房补贴 

4.27 

4.27 

0.00 

 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

0.00 

0.00 

 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

0.00 

0.00 

 

310 

其他资本性支出 

0.69 

0.00 

0.69 

 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

0.00 

0.00 

 

31002 

  办公设备购置 

0.69 

0.00 

0.69 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开09表 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费 合计 

 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

2.55 

0 

0 

0 

0 

2.55 

0 

1 

相关统计数: 

  

  

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

  

因公出国(境)团组数(个) 

0 

因公出国(境)人次数(人) 

0 

  

  

公务用车购置数(辆) 

0 

公务用车保有量(辆) 

0 

  

  

国内公务接待批次(个) 

16 

国内公务接待人次(人) 

264 

  

  

国(境)外公务接待批次(个) 

0 

国(境)外公务接待人次(人) 

0 

  

  

召开会议次数(个) 

0 

参加会议人次(人) 

0 

  

  

组织培训次数(个) 

2 

参加培训人次(人) 

98 

  

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开10表 

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项    目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

栏次 

  

  

1 

2 

3 

  

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 

  

机关运行经费支出决算表 

  

  

公开11表 

  

  

金额单位:万元 

项    目 

机关运行经费支出决算 

科目编码 

科目名称 

合计 

25.54 

302 

商品和服务支出 

24.86 

30201 

  办公费 

6.64 

30202 

  印刷费 

0.16 

30203 

  咨询费 

0.00 

30204 

  手续费 

0.00 

30205 

  水费 

0.00 

30206 

  电费 

0.00 

30207 

  邮电费 

0.89 

30208 

  取暖费 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

30211 

  差旅费 

1.65 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

2.35 

30214 

  租赁费 

0.23 

30215 

  会议费 

0.00 

30216 

  培训费 

1.00 

30217 

  公务接待费 

2.55 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

30227 

  委托业务费 

6.24 

30228 

  工会经费 

0.00 

30229 

  福利费 

0.64 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

2.51 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

30299 

  其他商品和服务支出 

0.00 

304 

  对企事业单位的补贴 

0.00 

307 

  债务利息支出 

0.00 

310 

  其他资本性支出 

0.69 

399 

  其他支出 

0.00