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索 引 号:    K13651684/2017-00151 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-25
生效日期:    2017-09-14 废止日期:    
信息名称:    2016年溧水区委办公室、区委研究室决算公开编制说明
文  号:     关 键 词:    2016年溧水区委办公室、区委研究室决算公开编制说明
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2016年溧水区委办公室、区委研究室决算公开编制说明

  目  录 

    

  第一部分 部门概况 

  一、 主要职能 

  二、 部门决算单位构成情况 

  三、 2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 溧水区委办公室、区委研究室2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、 机关运行经费支出决算表 

  十二、 政府采购支出决算表 

   第三部分 溧水区委办公室、区委研究室2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能: 

  1、负责区委日常文书的处理,区委重要会议和区委领导同志参加重要活动的组织安排及服务 

  2、负责上级指示精神和区委工作部署、决策、决定以及区委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查,办理上级党的领导机关交办的督查任务; 

  3、负责上级党的领导机关、外地党委负责同志来溧的接待工作和其他重要接待任务的协调工作; 

  4、管理区委国家保密委员会办公室、区国家保密工作局、区委机要局; 

  5、负责全区的机要通信工作以及计算机信息网络安全系统的规划建设和管理工作; 

  6、负责本单位财产、安全和计算机信息网络安全系统的规划建设和管理工作、人事、劳动工资以及其他行政事务; 

  7、按照区委部署,围绕区委中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等全局性、战略性的重大问题和实践中出现的新情况、新问题组织开展工作调查和政策研究,为区委提供方案和建议; 

  8、承担区委综合性重要文件,区党代会、全委会等重要会议报告、文稿起草等工作; 

  9、组织开展调查研究,及时向区委反应各方信息、意见和建议,为区委决策提供依据; 

  10、编印区委相关刊物,及时刊发区领导、各级各单位调研文章; 

  11、牵头组织有关对策性的课题研究,参与上级研究室系统组织的重大课题的调查研究; 

  12、承担区委改革办的日常事务,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革方案和措施,督促落实区委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署;负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查和推动工作;牵头拟定全区深化改革总体规划、年度工作意见;参与全区全面深化改革领域的中长期政策研究和相关文稿起草工作; 

  13、研究提出加强社会建设的政策建议;组织拟定全区社会建设总体规划、年度目标及重要举措;督促检查全区社会建设工作目标、重大工程、重点任务的落实; 

  14、研究拟定基层社会建设和社会治理体系建设的规划、政策,提出工作计划、目标任务并组织实施;参与城乡公共服务体系建设、社会组织培育和发展、社会工作者队伍建设、社会动员机制等重要社会政策的拟定并协调实施;指导督促镇(街)、村(社区)的社会建设工作,推动社会治理创新; 

  15、承办区委交办的其他任务。 

  二、单位构成情况内设机构及下属单位) 

  溧水区委办公室为区委工作机构,挂区委保密委员会办公室区国家保密工作局”、“区委机要局、区国家密码管理局”牌子。内设秘书科、经济科、党群科、信息科、督查科、机要科、保密科等7个科室,溧水区委研究室为区委工作机构,挂区委全面深化改革领导小组办公室、区委社会建设工作委员会牌子,内设综合科、调研工作科、改革工作科、社会工作科4个科室,与区委办公室合署办公,两者均为全额拨款行政单位。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  2016年,区委办公室紧紧围绕“高标准打造南京副城、建设强富美高新溧水”,紧贴中心,服务大局,主动参谋,在深入贯彻习总书记视察江苏重要讲话精神、全面布局溧水“十三五”发展、扎实开展“两学一做”学习教育、建设“三城一园”南京新副城等工作上积极作为,在促进区委决策部署落实上发挥了保障作用,在决策参谋、统筹协调、自身建设等方面取得了明显成效,为全区改革发展稳定作出了积极贡献,得到了领导、基层和群众的充分认可。坚持紧扣中心,参谋能力不断提升文稿质量不断提升信息质效不断增强督查力度不断加大调研水平不断提高改革措施不断深化社会工作不断推进。坚持统筹协调,中枢作用更加凸显主动做好区委重要工作部署落实、重大活动安排、重点项目建设的协调注重加强与上级机关的沟通协调做好区委与其他领导班子之间的工作协调注重加强与开发区、各镇(街)、部门办公室的沟通交流注重做好与省市驻溧单位、企业之间的协调。坚持质效并举,日常工作更加规范公文运转规范高效会务接待严谨细致机要保密安全畅通结对帮促、支部活动深入开展。坚持从严从实,队伍建设全面加强学习氛围不断增强工作作风不断提升团结氛围不断巩固廉洁自律不断强化。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第二部分 溧水区委办公室、区委研究室2016年度部门决算表 

收入支出决算总表 

               

公开01表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

 

2016年度 

   

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

栏次 

 

3 

一、财政拨款收入 

1 

1015.55 

一、一般公共服务支出 

29 

916.82 

一、基本支出 

52 

815.55 

 其中:政府性基金 

2 

0.00 

二、外交支出 

30 

0.00 

二、项目支出 

53 

200.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

31 

0.00 

三、上缴上级支出 

54 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

32 

0.00 

四、经营支出 

55 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

33 

5.44 

五、对附属单位补助支出 

56 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

34 

0.00 

     

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

35 

0.00 

     
 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

36 

22.33 

     
 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

3.26 

     
 

10 

 

十、节能环保支出 

38 

0.00 

     
 

11 

 

十一、城乡社区支出 

39 

0.00 

     
 

12 

 

十二、农林水支出 

40 

0.00 

     
 

13 

 

十三、交通运输支出 

41 

0.00 

     
 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

42 

0.00 

     
 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

43 

0.00 

     
 

16 

 

十六、金融支出 

44 

0.00 

     
 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

45 

0.00 

     
 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

46 

0.00 

     
 

19 

 

十九、住房保障支出 

47 

67.70 

     
 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

48 

0.00 

     
 

21 

 

二十一、其他支出 

49 

0.00 

     
 

22 

 

二十二、债务还本支出 

50 

0.00 

     
 

23 

 

二十三、债务付息支出 

51 

0.00 

     

本年收入合计 

24 

1015.55 

本年支出合计 

57 

1015.55 

用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

    结余分配 

58 

0.00 

   年初结转和结余 

26 

0.00 

    年末结转和结余 

59 

0.00 

 

27 

   

60 

0.00 

总计 

28 

1015.55 

总计 

61 

1015.55 

    

收入决算表 

               

公开02表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

2016年度 

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

1015.55 

1015.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

916.82 

916.82 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20113 

商贸事务 

5.09 

5.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011301 

  行政运行 

5.09 

5.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

911.72 

911.72 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013101 

  行政运行 

683.02 

683.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013150 

  事业运行 

28.70 

28.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013199 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

200.00 

200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205 

教育支出 

5.44 

5.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

5.44 

5.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

5.44 

5.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

22.33 

22.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.26 

3.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

3.26 

3.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.26 

3.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

67.70 

67.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

67.70 

67.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

36.02 

36.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

13.39 

13.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

18.28 

18.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    

    

支出决算表 

             

公开03表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

 

2016年度 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

1,015.55 

815.55 

200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

916.82 

716.82 

200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20113 

商贸事务 

5.09 

5.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2011301 

  行政运行 

5.09 

5.09 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

911.72 

711.72 

200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013101 

  行政运行 

683.02 

683.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013150 

  事业运行 

28.70 

28.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013199 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

200.00 

0.00 

200.00 

0.00 

0.00 

0.00 

205 

教育支出 

5.44 

5.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20508 

进修及培训 

5.44 

5.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2050803 

  培训支出 

5.44 

5.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

22.33 

22.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.26 

3.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21005 

医疗保障 

3.26 

3.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.26 

3.26 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

67.70 

67.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

67.70 

67.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

36.02 

36.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

13.39 

13.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

18.28 

18.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

    

    

财政拨款收入支出决算总表 

           

公开04表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

2016年度 

单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏次 

 

1 

栏次 

 

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,015.55 

一、一般公共服务支出 

31 

916.82 

916.82 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

 

3 

 

三、国防支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

 

4 

 

四、公共安全支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

 

5 

 

五、教育支出 

35 

5.44 

5.44 

0.00 

 

6 

 

六、科学技术支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

 

7 

 

七、文化体育与传媒支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

38 

22.33 

22.33 

0.00 

 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

3.26 

3.26 

0.00 

 

10 

 

十、节能环保支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

 

11 

 

十一、城乡社区支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

 

12 

 

十二、农林水支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

 

13 

 

十三、交通运输支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

 

15 

 

十五、商业服务业等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

 

16 

 

十六、金融支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

 

18 

 

十八、国土海洋气象等支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

 

19 

 

十九、住房保障支出 

49 

67.70 

67.70 

0.00 

 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21 

 

二十一、其他支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

 

22 

 

二十二、债务还本支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

 

23 

 

二十三、债务付息支出 

53 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

1,015.55 

本年支出合计 

54 

1,015.55 

1,015.55 

0.00 

 

25 

   

55 

     

年初财政拨款结转和结余 

26 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

56 

0.00 

0.00 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

27 

0.00 

基本支出结转 

57 

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

0.00 

项目支出结转和结余 

58 

0.00 

0.00 

0.00 

 

29 

   

59 

     

收入总计 

30 

1,015.55 

支出总计 

60 

1,015.55 

1,015.55 

0.00 

    

财政拨款支出决算表 

           

公开05表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

2016年 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

1,015.55 

815.55 

200.00 

201 

一般公共服务支出 

916.82 

716.82 

200.00 

20113 

商贸事务 

5.09 

5.09 

0.00 

2011301 

  行政运行 

5.09 

5.09 

0.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

911.72 

711.72 

200.00 

2013101 

  行政运行 

683.02 

683.02 

0.00 

2013150 

  事业运行 

28.70 

28.70 

0.00 

2013199 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

200.00 

0.00 

200.00 

205 

教育支出 

5.44 

5.44 

0.00 

20508 

进修及培训 

5.44 

5.44 

0.00 

2050803 

  培训支出 

5.44 

5.44 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

22.33 

22.33 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.26 

3.26 

0.00 

21005 

医疗保障 

3.26 

3.26 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.26 

3.26 

0.00 

221 

住房保障支出 

67.70 

67.70 

0.00 

22102 

住房改革支出 

67.70 

67.70 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

36.02 

36.02 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

13.39 

13.39 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

18.28 

18.28 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    

    

    

财政拨款基本支出决算表 

             

公开06表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

2016年度 

   

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

477.43 

302 

商品和服务支出 

244.83 

310 

其他资本性支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

116.90 

30201 

  办公费 

40.09 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

177.07 

30202 

  印刷费 

52.45 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30103 

  奖金 

113.95 

30203 

  咨询费 

0.63 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

17.28 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

42.05 

30205 

  水费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

0.00 

30206 

  电费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

10.18 

30207 

  邮电费 

10.07 

31008 

  物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

93.29 

30211 

  差旅费 

19.45 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

10.42 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

11.92 

30213 

  维修(护)费 

5.22 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

65.70 

31020 

  产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.00 

30216 

  培训费 

5.44 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

25.89 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

3.26 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.05 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

36.02 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

13.39 

30228 

  工会经费 

1.10 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

18.28 

30229 

  福利费 

17.58 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

     
     

30299 

  其他商品和服务支出 

1.15 

     

人员经费合计 

570.72 

公用经费合计 

244.83 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    

一般公共预算财政拨款支出决算表 

         

公开07表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

2016年度 

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类编码 

科目名称 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

1015.55 

815.55 

200.00 

201 

一般公共服务支出 

916.82 

716.82 

200.00 

20113 

商贸事务 

5.09 

5.09 

0.00 

2011301 

  行政运行 

5.09 

5.09 

0.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

911.72 

711.72 

200.00 

2013101 

  行政运行 

683.02 

683.02 

0.00 

2013150 

  事业运行 

28.70 

28.70 

0.00 

2013199 

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 

200.00 

0.00 

200.00 

205 

教育支出 

5.44 

5.44 

0.00 

20508 

进修及培训 

5.44 

5.44 

0.00 

2050803 

  培训支出 

5.44 

5.44 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

22.33 

22.33 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

22.33 

22.33 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

3.26 

3.26 

0.00 

21005 

医疗保障 

3.26 

3.26 

0.00 

2100503 

  公务员医疗补助 

3.26 

3.26 

0.00 

221 

住房保障支出 

67.70 

67.70 

0.00 

22102 

住房改革支出 

67.70 

67.70 

0.00 

2210201 

  住房公积金 

36.02 

36.02 

0.00 

2210202 

  提租补贴 

13.39 

13.39 

0.00 

2210203 

  购房补贴 

18.28 

18.28 

0.00 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

             

公开08表 

编制单位:江苏省南京市溧水区委员会办公室 

2016年 

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

477.43 

302 

商品和服务支出 

244.83 

310 

其他资本性支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

116.90 

30201 

  办公费 

40.09 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

177.07 

30202 

  印刷费 

52.45 

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30103 

  奖金 

113.95 

30203 

  咨询费 

0.63 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30104 

  其他社会保障缴费 

17.28 

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

42.05 

30205 

  水费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30107 

  绩效工资 

0.00 

30206 

  电费 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

10.18 

30207 

  邮电费 

10.07 

31008 

  物资储备 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

93.29 

30211 

  差旅费 

19.45 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

  离休费 

10.42 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

11.92 

30213 

  维修(护)费 

5.22 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30215 

  会议费 

65.70 

31020 

  产权参股 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.00 

30216 

  培训费 

5.44 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

25.89 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

  医疗费 

3.26 

30218 

  专用材料费 

0.00 

30401 

  企业政策性补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

30402 

  事业单位补贴 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

30403 

  财政贴息 

0.00 

30310 

  生产补贴 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.05 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

  住房公积金 

36.02 

30227 

  委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

  提租补贴 

13.39 

30228 

  工会经费 

1.10 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30313 

  购房补贴 

18.28 

30229 

  福利费 

17.58 

30707 

  国外债务付息 

0.00 

30314 

  采暖补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

  物业服务补贴 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

39906 

  赠与 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.00 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

     
     

30299 

  其他商品和服务支出 

1.15 

     

人员经费合计 

570.72 

公用经费合计 

244.82 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

             

公开09表