南京市溧水区政府网站
索 引 号:    K13651684/2017-00201 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 公告
发布机构:    溧水区人民政府 生成日期:    2017-10-27
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市溧水区广播电视台2017年部门预算编制说明
文  号:     关 键 词:    南京市溧水区广播电视台2017年部门预算编制说明
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  

南京市溧水区广播电视台2017年部门预算编制说明

      南京市溧水区广播电视台部门预算经费的主要用途分两个方面,一是主要用于事业人员的工资、津贴等个人支出及日常事业机构运行所需的公用经费,二是用于开展广播电视宣传、事业建设、影视节目制作、广播电视设备购置等各项业务工作所需的专项经费。

  一、部门基本情况

  (一) 部门预算单位构成

  南京市广播电视台预算单位为全民事业,经费管理方式为财政拨款。

  (二)部门人员、车辆情况

  1、人员情况

  南京市溧水区广播电视台事业编制总数为:44人,实有在职在编工作人员39人,离退休人员21人,聘用人员47人。

  2、车辆情况

  南京市广播电视台公务用车编制数2辆,实有车辆3辆,其中:2辆为广播电视新闻宣传用车,1辆为电台直播用车。

  二、部门主要职责

  溧水区广播电视台为区政府直属事业单位,承担全区广播电视宣传和事业建设、发展的责任。区广播电视台机构设7个职能部门:办公室、总编办公室、广播电台节目部、电视新闻节目部、电视专题节目部、广告信息部、安全播出部。

  主要职责:

  (一)贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策和法律法规;加强广播电视宣传工作,把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。

  (二)负责广播电视宣传工作;按照区委、区政府的工作部署,负责制定全台广播电视宣传计划,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织协调广播电视系统开展重大宣传报道活动;负责广播电视艺术生产,抓好重点题材的广播电视节目制作。

  (三)负责开发广播电视资源,做好广告等综合开发工作。严格遵守《中华人民共和国广告法》,依法播出各类广告。

  (四)推进广播电视台内部管理体制改革,按照广播电视发展需要,有计划、多层次培养(训)各种专业人才。

  (五)承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

  三、2017年度部门工作任务

  (一)节目提升年。结合部门实际,开动脑筋,开门纳谏,聚焦节目,聚力创新。一是方向导向上要做到五个紧扣:紧扣中心、紧扣发展、紧扣民生、紧扣和谐、紧扣创新。二是节目形态上要做到四个有:有品牌、有特色、有精品、有创新(重点是包装)。三是节目的内容和形式上要做到六个有:有主题宣传、有重点宣传、有系列宣传,有现场报道、有体验式报道、有舆论监督报道。

  (二)队伍提升年。主要四个方面:1、继续加强业务培训,方法是请进来、送出去、多交流、多讲评;2、继续开展月度、季度好新闻竞赛、好稿件评比;3、加快培育名编、名记、名主持;4、加快打造新媒体、全媒体记者队伍。

  (三)设备提升年。重点抓好五件大事:1、游动字幕机要抓紧上马;2、虚拟演播室要抓紧升级;3、多功能演播剧场要抓紧筹建;4、多功能切换台要抓紧更新;5、新媒体APP要抓紧推进。

  (四)管理提升年。重点做好四个方面:一是认真做好工会工作,充分调动干部职工的积极性。二是继续做好创收激励工作,充分激发各方面的主观性、能动性。三是积极筹划举办多形式的社会活动、公益活动、会展活动。四是建立完善两个考核激励办法:1、岗位等级考核法,对一线倾斜、对骨干倾斜、对关键岗位倾斜、对有突出贡献人员倾斜。2、社会效益考核法,包括对上发稿(节目)、对外发稿(节目)、多形式举办社会活动,对内对外争先进、线上线下搞活动等等。

  二、关于2017年部门预算的说明

  (一)2017年预算基本情况

  1、预算收支基本情况

  2017年度部门预算总收入:1359.10万元,均为财政拨款收入,无其他收入。

  2017年度部门预算总支出:1359.10万元。支出预算按功能分类:1、(205)教育支出:10万元;2、(207)文化体育与传媒支出:1256.25万元;3、(208)社会保障局和就业支出:0.44万元;4、(221)住房保障支出:92.41万元。

  支出预算按经济分类:(1)基本支出:659万元(1)工资福利支出:448.02万元,2、商品和服务支出:116.97万元,3、对个人和家庭补助支出:94.01万元,其中:住房公积金:38.46万元,提租补贴:53.95万元)。(2)不可预见费用:27.3万元。(3)项目支出:672.8万元。

  2017年总预算安排比2016年总预算安排减少了:98.58万元,减少了:6.76%万元。主要原因:1、除溧水区享受同城待遇,工资、房贴及五险一金等标准调高预算增加外,2017年因政策原因广告收入比去年少纳入预算管理627.2万元。3、新建多功能演播剧场项目增加预算440万元。

  2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

  2017年度财政拨款“三公”和培训费预算合计数为46万元,会议费用无。其中:

  (1)因公出国(境)经费:由财政实行集中管理,总量控制,在年度执行中市财政根据市政府出国经费审批意见办理相关预算调整手续。

  (2)公务接待经费26万元。

  2017年公务接待预算比2016年公务接待预算安排减少了2万元,同比下降了:7%。进一步加强了公务接待管理。

  (3)公务用车运行维护费:10万元。

  2017公务用车运行维护费预算与2016年公务用车运行维护费预算安排持平。

  (4)培训费10万元。

  2017年培训预算比2016年培训预算安排增加了1万元,主要增加新闻记者、播音、工程技术等人员培训场次。

  五、2017年部门项目支出预算说明

  政策依据:中共江苏省委办公厅文件,苏办发{2015}49号《关于推进现代公共文化服务体系建设的实施意见》的通知等文件。

  2017年溧水区广播电视台部门预算项目经费为:672.8万元,全部由区财政拨款收入。项目围绕广播电视主要职能、发展规划设置,具体为:

  1、新建多功能演播剧场:440万元。溧水区广播电视大楼演播大厅建设装潢立项依据:1、《南京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2、《广播电视中心建设规范》3、《关于促进主流媒体发展网络广播电视台的意见》4、《关于促进高清电视发展的通知》5、《关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》6、《溧水区2017年城乡建设管理任务》。长期绩效目标:建设一个国际领先,国内一流的广播电视传统媒体与新媒体深度融合的全媒体新闻采集制作播出发布平台。推动城市文化建设,向世界呈现溧水城市特色。年度绩效目标:项目招标,各项建设全面启动。

  2、广播电视专用设备购置经费60万元。

  3、经营成本及税金172.8万元。

  三、关于预算科目的有关说明及名词解释

  1、财政拨款收入:指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  3、上级补助收入:指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的资金。

  8、上年结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  9、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  10、国防(类)支出:指政府用于国防方面的支出。

  11、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  12、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  13、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

  14、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  15、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  16、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  17、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  18、城乡社区(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

  19、农林水(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  20、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

  21、资源勘探信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委及所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

  22、商业服务业(类)支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

  23、援助其他地区(类)支出:指援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

  24、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  25、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

  26、国债还本付息(类)支出:指国债还本、付息、发行等方面的支出。

  27、、其他(类)支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  28、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  29、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  30、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

南京市溧水区政府网站
友情链接
  • 国内网站
  • 省内网站
  • 市内网站

主办:南京市溧水区人民政府 版权所有 苏ICP备05030471号-1

网站标识码:3201170033 苏公网安备 32011702000156号

技术支持:拓尔思信息技术股份有限公司 网站总访问量:努力加载中